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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7073
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9382 收据 二联多栏 | 20 | 40.0 | 得力/deli\9382 | 验收通过 | |
| 2 | 爱普生 T00U1 004黑色墨水 | 24 | 720.0 | 爱普生/Epson\T00U1 | 验收通过 | |
| 3 | 柯尼卡美能达 TN119 粉盒 | 6 | 900.0 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTA\TN119 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |