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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7751
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 兰诗 扫把 加大扫把 | 20 | 240.0 | 兰诗\扫把 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S02 黑色0.7mm中性笔 | 60 | 150.0 | 得力/deli\S02 | 验收通过 | |
| 3 | 威猛先生 洁厕液900g 洁厕剂 | 10 | 100.0 | 威猛先生/Mr Muscle\洁厕液900g | 验收通过 | |
| 4 | 得力 3586 复印纸A4 | 4 | 792.0 | 得力/deli\3586 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S760 红色0.7mm笔芯 | 100 | 100.0 | 得力/deli\S760 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S761 黑色0.7mm笔芯 | 100 | 100.0 | 得力/deli\S761 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5602 档案盒3.5 | 10 | 108.0 | 得力/deli\5602 | 验收通过 | |
| 8 | 斯图 点名册 | 5 | 10.0 | 斯图\点名册 | 验收通过 | |
| 9 | 家优梦 30*30 抹布 | 10 | 30.0 | 家优梦\30*30 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 k35 中性笔红色0.5 | 60 | 150.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 11 | 兰诗 DM-213 大扫把 | 10 | 250.0 | 兰诗\DM-213 | 验收通过 | |
| 12 | 兰诗 拖把 | 10 | 110.0 | 兰诗\DM-181 | 验收通过 | |
| 13 | 航天 彩色/白色 白粉笔 | 1 | 68.0 | 航天\彩色/白色 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |