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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7754
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 老管家 尿碱溶解剂 草酸洁厕剂 | 4 | 100.0 | 老管家\尿碱溶解剂 | 验收通过 | |
| 2 | 兰诗 扫把 加大扫把 | 10 | 120.0 | 兰诗\扫把 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 卡纸 卡纸 | 12 | 600.0 | 得力/deli\卡纸 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 33070 垃圾袋 | 10 | 168.0 | 得力/deli\33070 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S02 黑色0.7mm中性笔 | 24 | 60.0 | 得力/deli\S02 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3586 复印纸A4 | 3 | 594.0 | 得力/deli\3586 | 验收通过 | |
| 7 | 索爱 S-318 随身讲 | 2 | 338.0 | 索爱/soaiy\S-318 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S760 红色0.7mm笔芯 | 60 | 60.0 | 得力/deli\S760 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 S761 黑色0.7mm笔芯 | 180 | 180.0 | 得力/deli\S761 | 验收通过 | |
| 10 | 斯图 点名册 | 4 | 8.0 | 斯图\点名册 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 30412 双面胶带 | 10 | 125.0 | 得力/deli\30412 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 会议记录本 | 2 | 24.0 | 得力/deli\7901 | 验收通过 | |
| 13 | 清风 2000g12卷 卫生纸 | 10 | 250.0 | 清风/qingfeng\2000g12卷 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 k35 中性笔红色0.5 | 12 | 30.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 15 | 爱特福 468ml 84消毒液 | 10 | 49.0 | 爱特福\468ml | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |