根据巡察整改信息公开相关工作规定,经局党组研究,该集中整改进展情况报告拟不向社会公开,仅按党内程序报送、内部留存掌握,具体问题及不公开理由说明如下:
1. 涉及网络餐饮监管相关业务统计数据。报告载明网络餐饮经营主体总户数、巡察抽查户数、发现违规问题户数、从业人员健康证明排查发现问题等具体业务数据。
理由:该类为市场监管内部执法排查原始业务数据,对外公开容易造成对部分市场经营主体的片面标签化解读,易引发经营主体舆情争议,同时该数据用于内部监管调度研判,不适宜对外向社会公布。
2. 涉及智慧监管系统接入覆盖率、经营主体基数等统计数据。报告列明餐饮服务经营主体、食品生产加工小作坊总数量,以及智慧监管系统接入户数、接入比例等指标。
理由:智慧监管扩面工作属于阶段性推进的内部业务工作,相关覆盖率为业务推进过程指标,动态变化较快,向社会公开易造成公众对监管工作成效产生片面评判,不利于后续稳步推进智慧监管建设工作,仅限内部掌握使用。
3. 涉及行政执法案件统计数据。报告列明网络餐饮、肉制品领域查处违法案件总起数等办案统计信息。
理由:案件总量属于内部执法研判分析素材,部分案件涉及经营主体具体监管线索,直接对外公开相关统计数字,容易被片面放大解读,甚至对行业整体市场声誉造成不当影响,契合巡察整改党内工作资料管理要求,不宜对外公开。
4. 涉及跨部门协同监管工作内部机制运行细节。报告包含风险会商、线索移送、行刑衔接等跨部门联动具体时间节点、工作流程等内部工作安排。
理由:风险会商、线索移送、联合整治属于部门之间内部协同监管工作机制,主要用于内部风险处置、线索流转,部分工作流程涉及部门间业务协作涉密细节,向社会公开不利于部门线索移交、风险研判工作有序开展。
综上,该巡察集中整改进展情况报告包含多项市场监管内部业务统计、执法办案、部门协同工作细节,上述内容主要服务于党内巡察整改落实、内部业务调度。如全文向社会公开,存在引发片面解读、舆情风险、影响市场经营主体正常经营、干扰部门内部监管协作等隐患。经党组研究,本报告拟不向社会公开,严格按照巡察工作相关规定,在党内范围内报送归档,供有关单位内部掌握。
****党组
2026年9月3日