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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB0A718****268401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 22287黑 学生用笔记本 笔记本 | 得力/deli22287黑 | 个 | 4.00 | 15 | 60 |
| 2 | 英雄 1503 钢笔 | 英雄/HERO1503 | 根 | 6.00 | 30 | 180 |
| 3 | 宏志纺织 ****687 休闲毯/毛毯/绒毯 纯棉优质毛巾被 | 宏志纺织****687 | 条 | 2.00 | 90 | 180 |
| 4 | 杯子配件 生活家电配件 杯子水杯保温杯 | 无品牌杯子配件 | 个 | 2.00 | 45 | 90 |
| 5 | 先科 电煮锅电蒸锅 | 先科/SAST电煮锅 | 件 | 2.00 | 160 | 320 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李云鹏
联系电话: 189****8226
传真:
地址: ****园艺场一分组一组31号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: