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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N676********2617202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 101********709 日记本 | 无品牌101********709 | 本 | 1020.00 | 2 | 2040 |
| 2 | 得力 无型号 剪刀 卷笔刀 | 得力/deli无型号 | 个 | 180.00 | 12 | 2160 |
| 3 | 晨光 AWP35715 铅笔 | 晨光/M GAWP35715 | 支 | 150.00 | 12 | 1800 |
| 4 | 100****23417 学生书包 | 无品牌100****23417 | 个 | 240.00 | 45 | 10800 |
| 5 | 晨光 101********691 笔袋 | 晨光/M G101********691 | 只 | 120.00 | 10 | 1200 |
| 6 | 100********993 万用手册 | 无品牌100********993 | 张 | 600.00 | 6 | 3600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李梅
联系电话: 176****7633
传真:
地址: ******办事处
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: