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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NH414********611401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 拆信刀/切纸刀 | 晨光/M G切纸刀 | 把 | 16.00 | 25 | 400 |
| 2 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli5684 | 个 | 20.00 | 14 | 280 |
| 3 | 得力 73919 素描/素写本 | 得力/deli73919 | 件 | 24.00 | 24.5 | 588 |
| 4 | 得力30334胶带 pe胶带 | 得力/deli得力30334胶带 | 卷 | 15.00 | 20 | 300 |
| 5 | 晨光 ADM95101 档案盒 | 晨光/M GADM95101 | 包 | 15.00 | 12.5 | 187.5 |
| 6 | 大疆 Osmo Pocket 3 Vlog 数码摄像机 | 大疆/DJIOsmo Pocket 3 Vlog | 件 | 1.00 | 4545 | 4545 |
| 7 | 西部数据 WDBC3C0020BSL 移动硬盘 | 西部数据/WDWDBC3C0020BSL | 块 | 2.00 | 700 | 1400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿依恒﹒吾木扎克
联系电话: 183****8067
传真:
地址: **县前山哈萨克民族乡**路130号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: