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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7991
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 鑫富发 500ML 洁厕剂 | 2 | 120.0 | 鑫富发\500ML | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7102 固体胶(21g) 12支/盒 | 2 | 40.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 3 | 远洋 16K备课本 教学用本 | 20 | 140.0 | 远洋\16K备课本 | 验收通过 | |
| 4 | 越洋 60*80 900只黑色垃圾袋 | 2 | 360.0 | 越洋\60*80 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8552 长尾票夹套装(混)(82只/筒) (单位:筒) | 6 | 114.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |