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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9709
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2026年9月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金鸟复印纸 A4/70G 打印/复印纸 | 8 | 1600.0 | 金鸟复印纸/jinniao\A4/70G | 验收通过 | |
| 2 | 清风 120抽3层 抽纸*6包 | 24 | 480.0 | 清风/qingfeng\120抽3层 | 验收通过 | |
| 3 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水*24瓶 | 50 | 2400.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 596ml | 验收通过 | |
| 4 | 康师傅 12桶/箱 方便面/粉丝/米线 | 26 | 1814.8 | 康师傅\12桶/箱 | 验收通过 | |
| 5 | 盼盼 面食 | 50 | 300.0 | 盼盼/PANPAN\老面包 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 19351 挂钩/粘钩 | 8 | 40.0 | 得力/deli\19351 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 BP140 PU/PVC笔记本 | 10 | 300.0 | 得力/deli\BP140 | 验收通过 | |
| 8 | 蓝月亮 100****12744 洗手液 | 3 | 336.0 | 蓝月亮/Blue moon\100****12744 | 验收通过 | |
| 9 | 爱好 GP1410 针管笔 | 24 | 120.0 | 爱好/AIHAO\GP1410 | 验收通过 | |
| 10 | 垃圾袋 | 45 | 450.0 | 无品牌\3333 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |