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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9981
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 K35 黑 按动中性笔 12支 | 7 | 196.0 | 晨光/M G\K35 黑 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ADM94814 55mm档案盒 | 48 | 432.0 | 晨光/M G\ADM94814 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 Z7503 A4 70g 复印纸 | 17 | 2890.0 | 得力/deli\Z7503 | 验收通过 | |
| 4 | 蓝月亮 500g*1 抑菌洗手液 | 12 | 156.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g*1 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ADM94740B 四联办公文件座/文件架/文件框 | 20 | 560.0 | 晨光/M G\ADM94740B | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |