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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N576********2620405
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 百圣牛 102********925 脸盆 不锈钢盆 | 百圣牛102********925 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 2 | 无印良品 100****05853 毛巾/面巾/方巾 毛巾/ | 无印良品100****05853 | 条 | 40.00 | 20 | 800 |
| 3 | 奥妙 ****432 洗衣液/洗衣粉 | 奥妙/OMO****432 | 袋 | 40.00 | 25 | 1000 |
| 4 | 目送 100********289 拉花 气球 | 目送100********289 | 包 | 10.00 | 25 | 250 |
| 5 | 迪士尼 SM11890 学生书包 | 迪士尼/DISNEYSM11890 | 件 | 20.00 | 35 | 700 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 克孜勒苏乡
联系电话: 151****7443
传真:
地址: **维吾尔自治区**地区**县克孜勒苏乡18村3组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: