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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9290
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2026年9月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 山形大夹子 | 20 | 100.0 | 无品牌\山形大夹子 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 P0012S 订书钉 | 10 | 20.0 | 得力/deli\P0012S | 验收通过 | |
| 3 | 夜** PN-073 手电筒 | 1 | 68.0 | 夜**\PN-073 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 签字笔 1.0签字笔 S144中性笔 | 12 | 60.0 | 得力/deli\1 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 30323 大卷快递打包封箱胶带 胶布透明胶封口带 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 18.0 | 得力/deli\30323 | 验收通过 | |
| 6 | 清风 70G A4 木浆纸打印/复印纸A4整箱8包 (4000张) | 6 | 1200.0 | 清风/qingfeng\70G A4 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0371 订书机 | 1 | 25.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |