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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8276
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 菜刀 | 1 | 35.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 2 | 粉笔 | 1 | 85.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 3 | 插板 | 3 | 225.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 4 | 一次性头套 | 1 | 36.0 | 1\11 | 验收通过 | |
| 5 | 水性笔 | 30 | 360.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 6 | 粉笔 | 1 | 65.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 7 | 国旗 | 1 | 15.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 8 | A4纸 | 5 | 740.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 9 | 洗碗巾 | 6 | 18.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 10 | 洗洁精 | 4 | 152.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 11 | 垃圾桶 | 15 | 720.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 12 | 7号篮球 | 3 | 240.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 13 | 饭稍 | 2 | 12.0 | 1\11 | 验收通过 | |
| 14 | 锅盖手柄 | 5 | 20.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 15 | 垃圾袋 | 1 | 200.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 16 | 扫把 | 50 | 250.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 17 | A3纸 | 10 | 1750.0 | 1\1 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |