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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0064
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-218 3M 公牛/BULL GN-218 3M 多功能插座 插排 | 2 | 160.0 | 公牛/BULL\GN-218 3M | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ALJ99405 垃圾袋 | 11 | 66.0 | 晨光/M G\ALJ99405 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 33089 别针/回形针/大头针 | 3 | 33.0 | 得力/deli\33089 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 30249 胶带 | 3 | 54.0 | 得力/deli\30249 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8552ES 长尾夹 | 4 | 120.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 6 | 康师傅 大食桶 | 5 | 275.0 | 康师傅\大食桶 | 验收通过 | |
| 7 | 艺姿 簸箕 | 2 | 76.0 | 艺姿\簸箕 | 验收通过 | |
| 8 | 正点 B16 蚊香/蚊香液 | 3 | 84.0 | 正点\B16 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7093 胶棒 | 1 | 45.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |