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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8398
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S01-ST 按动中性笔 | 24 | 60.0 | 得力/deli\S01-ST | 验收通过 | |
| 2 | 贵鑫 500g 84消毒液 | 60 | 180.0 | 贵鑫\500g | 验收通过 | |
| 3 | 科力邦 KB252 垃圾袋 | 2 | 50.0 | 科力邦\KB252 | 验收通过 | |
| 4 | 家家宜 柠檬 20kg 洗洁精 | 2 | 220.0 | 家家宜\柠檬 20kg | 验收通过 | |
| 5 | 维尔美 WCA200L 卫生间专用擦手纸 | 2 | 300.0 | 维尔美/WEIERMEI\WCA200L | 验收通过 | |
| 6 | 得力 33375 报告夹 | 10 | 100.0 | 得力/deli\33375 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5855 报告夹 | 10 | 150.0 | 得力/deli\5855 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |