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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0375
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 兴立 GB R2K16-90 备课本 | 200 | 960.0 | 兴立 /FPQ\GB R2K16-90 | 验收通过 | |
| 2 | 立兴 E012-16 听课本 | 200 | 480.0 | 立兴\E017-16 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7757 彩色复印纸 | 10 | 148.0 | 得力/deli\7757 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0013 订书钉 | 10 | 50.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 LR03-2B 7号普通干电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\LR03-2B | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 5号2粒装 普通干电池 | 40 | 200.0 | 南孚/NANFU\5号2粒装 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |