马鞍山港口(集团)有限责任公司关于热水壶的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2026年09月25日
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****9221

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2026年9月25日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 ** SM-1061-200 热水壶 29 725.0 **\SM-1061-200 验收通过
2 健翔 垃圾袋60*80 50 150.0 无品牌\无型号 验收通过
3 白猫 激光有效驱蚊蚊香 蚊香/蚊香液 6 90.0 白猫/WhiteCat\激光有效驱蚊蚊香 验收通过
4 爱特福 468ml洁厕灵 洁厕剂 5 22.5 爱特福\468ml洁厕灵 验收通过
5 心相印 DT1120 抽纸 32 409.6 心相印/Mind Act Upon Mind\DT1120 验收通过
6 晨光 MG7104 固体胶 胶棒 72 237.6 晨光/M G\MG7104 验收通过
7 妙洁 一次性纸杯 纸杯 10 90.0 妙洁/magic\一次性纸杯 验收通过
8 幸运鸟 A4 70g 打印/复印纸 32 5376.0 幸运鸟/HOOPOE\A4 70g 验收通过
9 得力 7650 胶装本 40 72.0 得力/deli\7650 验收通过
10 南韩 100A 4B100A 橡皮 40 80.0 南韩\100A 验收通过
11 得力 8552 票夹/长尾夹 2 33.6 得力/deli\8552 验收通过
12 得力 8554 票夹/长尾夹 5 72.0 得力/deli\8554 验收通过
13 得力 8553 票夹/长尾夹 5 48.0 得力/deli\8553 验收通过
14 茶花 152006-8 收纳箱/盒/袋 2 145.82 茶花\152006-8 验收通过
15 樱花 80*80 收银纸 100 322.0 樱花\80*80 验收通过
16 得力 8555 票夹/长尾夹 12 96.0 得力/deli\8555 验收通过
17 晨光 K35 黑 中性笔 324 550.8 晨光/M G\K35 黑 验收通过
18 得力 9847 文件座/文件架/文件框 2 41.0 得力/deli\9847 验收通过
19 白猫 柠檬红茶1.128kg/瓶 洗洁精 1kg加送128g 50 540.0 白猫/WhiteCat\柠檬红茶1.128kg/瓶 验收通过
20 芊华 抹布 清洁布 50 210.0 芊华\抹布 验收通过
21 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 6 76.92 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g 验收通过
22 拓朴 Z9 木杆拖把 海棉拖把 平板拖把 14 137.2 拓朴/TOPOTO\Z9 验收通过
23 飞毛腿 杀虫气雾剂 灭鼠/杀虫剂 750ml 240 4728.0 飞毛腿/SCUD\杀虫气雾剂 验收通过
24 爱特福 84消毒液 消毒水 468ml 40 180.0 爱特福\84消毒液 验收通过
25 得力 7757 彩色复印纸 25 270.0 得力/deli\7757 验收通过
26 得力 8149 修正液/修正带/修正贴 2 6.2 得力/deli\8149 验收通过
27 得力 0012 订书钉 20 18.0 得力/deli\0012 验收通过
28 得力 纸类标签 7184 51 102.0 得力/deli\7184 验收通过
29 晨光 AYZ97515 印油/印泥/** 2 13.28 晨光/M G\AYZ97515 验收通过
30 英雄 880 记号笔/粗笔 12 19.68 英雄/HERO\880 验收通过
31 庄博 2505 /2505A 档案袋 19 20.9 庄博\2505 验收通过
32 博文 12120 PU/PVC笔记本 4 79.2 博文/bowen\12120 验收通过
33 博文 25120 PU/PVC笔记本 20 224.0 博文/bowen\25120 验收通过
34 晨光 APYY5C29B 241-3 压感打印纸 打印/复印纸 5 390.0 晨光/M G\APYY5C29B 验收通过
35 联木 ****2933 卡纸 A4 300 90.0 联木\****2933 验收通过
36 得力 8203 卷尺 5 48.5 得力/deli\8203 验收通过
37 上汇 6420 报告夹 抽杆夹 80 96.0 上汇/SHANGHUI\6420 验收通过
38 得力 0368 订书机 5 89.0 得力/deli\0368 验收通过
39 得力 7903 PU/PVC笔记本 10 55.0 得力/deli\7903 验收通过
40 奥克斯 AK-15N 电热水壶 4 512.0 奥克斯/AUX\AK-15N 验收通过
41 南孚 LR6-4B 普通干电池4节装 84 840.0 南孚/NANFU\LR6-4B 验收通过
42 雕牌 超效加酶洗衣粉无磷 252g 洗衣液/洗衣粉 100 480.0 雕牌\超效加酶洗衣粉无磷 252g 验收通过
43 得力 909 笔筒/座/插/架 2 15.0 得力/deli\909 验收通过
44 工字牌 682 印油/印泥/** 2 9.4 工字牌/GONGZI\682 验收通过
45 晨光 白板笔AWMY2201 20 20.0 晨光/M G\Y2201 验收通过
46 齐心 报告夹A858 80 184.0 齐心/Comix\A858 验收通过
47 卓达 7011 印油/印泥/** 1 15.8 卓达/ZHUODA\7011 验收通过
48 得力 文件袋 5501 20 30.0 得力/deli\5501 验收通过
49 得力 双面胶带 30402 5 5.0 得力/deli\30402 验收通过
50 得力 7674 胶装本 无线装订本 40 120.0 得力/deli\7674 验收通过
51 得力 6009 剪刀 10 42.0 得力/deli\6009 验收通过
52 得力 5604 档案盒 A4 36 453.6 得力/deli\5604 验收通过
53 得力 5603 档案盒 A4 96 1075.2 得力/deli\5603 验收通过
54 得力 资料册5004 A4/40页 4 38.0 得力/deli\5004 验收通过
55 得力 30367 胶带/胶纸/胶条 18 52.2 得力/deli\30367 验收通过
56 得力 8556 票夹/长尾夹 7 84.0 得力/deli\8556 验收通过
57 得力 8551 票夹/长尾夹 4 48.0 得力/deli\8551 验收通过
58 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 陈静





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2026-09-25
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