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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9212
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 K35 黑 中性笔 | 40 | 112.0 | 晨光/M G\K35 黑 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5683 档案盒 | 10 | 120.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 3 | 西玛 19880 票夹/长尾夹 | 4 | 36.92 | 西玛/simaa\19880 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7302 胶水-50毫升 | 3 | 4.5 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8308A 文件袋 | 40 | 80.0 | 得力/deli\8308A | 验收通过 | |
| 6 | 西玛 19881 票夹/长尾夹 | 4 | 31.64 | 西玛/simaa\19881 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 72492 板夹 A4文件夹板 | 10 | 90.0 | 得力/deli\72492 | 验收通过 | |
| 8 | 西玛 19883 长尾夹/票夹 | 4 | 24.0 | 西玛/simaa\19883 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |