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****关于单据/收据/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于单据/收据/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:丁飞飞
项目联系电话:0902-****878
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650599
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市**六路111号
采购单位联系人和联系方式:李红斌:191****6858
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****13847
采购单位预算编码:035002
三、成交信息
成交日期:2026年9月26日
总成交金额(元):2690 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**市******中心1#楼1层18号门面 | 2690.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 西玛 3004 单据/收据/凭证/差旅报销单 | 西玛/simaa | 3004 | 15 | 5.0 | 75.0 | |
| 2 | 西玛 3015 单据/收据/凭证/费用报销单 | 西玛/simaa | 3015 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 3 | 得力 3853 装订耗材/装订铆管 | 得力/deli | 3853 | 3 | 85.0 | 255.0 | |
| 4 | 得力 DL-68602 胶水/手工白胶 | 得力/deli | DL-68602 | 120 | 3.5 | 420.0 | |
| 5 | 西玛 SZ600321 财务证明用品/会计凭证封皮 | 西玛/simaa | SZ600321 | 400 | 0.5 | 200.0 | |
| 6 | 用友 Z010227 档案盒/会计档案凭证盒 | 用友/yonyou | Z010227 | 400 | 3.5 | 1400.0 | |
| 7 | 得力 9879 印油/印泥/**/光敏印油 | 得力/deli | 9879 | 40 | 8.0 | 320.0 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: