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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M092********00201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 33192 胶带 | 得力/deli33192 | 筒 | 5.00 | 15 | 75 |
| 2 | 妙洁 2000只 一次性纸杯 | 妙洁/magic2000只 | 箱 | 2.00 | 300 | 600 |
| 3 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液 | 瓶 | 30.00 | 15 | 450 |
| 4 | 怡宝 555ml*24瓶 矿泉水纯净水 | 怡宝/C'estbon555ml*24瓶 | 件 | 40.00 | 40 | 1600 |
| 5 | 碧螺春 250克 | A250克 | 袋 | 10.00 | 88 | 880 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐型文
联系电话: ****007****
传真:
地址: 临湖镇新街6号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市玉****商贸城八栋