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一、采购人名称: ****中心****中心
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****中心****超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N778********261001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 奔图 DL-5150 硒鼓 | 奔图/PantumDL-5150 | 套 | 1.00 | 280 | 280 |
| 2 | 得力 S857 中性笔 | 得力/deliS857 | 盒 | 3.00 | 30 | 90 |
| 3 | 得力 0027 订书钉 | 得力/deli0027 | 盒 | 15.00 | 2 | 30 |
| 4 | 京呈 墨粉/碳粉 墨粉TN223 | 京呈TN223 | 支 | 5.00 | 40 | 200 |
| 5 | 联想 LT2451 粉盒 | 联想/lenovoLT2451 | 盒 | 2.00 | 280 | 560 |
| 6 | 得力 5626ES 档案盒 | 得力/deli5626ES | 件 | 13.00 | 15 | 195 |
| 7 | 得力 6371 得力 6371固体胶 胶棒 | 得力/deli6371 | 支 | 5.00 | 6 | 30 |
| 8 | 公牛/BULL 7号 AAA LR03 1.5V (5号/7号) 普通干电池 | 公牛/BULL7号 AAA LR03 1.5V | 节 | 15.00 | 2.5 | 37.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****中心****中心
联系人: 杨燕
联系电话: 180****7177
传真:
地址: ****基地四楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: