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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****(个体工商户)
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N751********269601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 舒客 102********252 牙刷 | 舒客102********252 | 支 | 10.00 | 8 | 80 |
| 2 | SHUKIKU SDCB0416A04 背包 学生书包 | SHUKIKUSDCB0416A04 | 个 | 10.00 | 60 | 600 |
| 3 | 量筒/量杯 富光 100****75780 量杯 杯子 | 富光100****75780 | 个 | 10.00 | 18 | 180 |
| 4 | 得力 100********645 笔袋 铅笔盒 | 得力/deli100********645 | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
| 5 | 各类尺/三角板 得力 79532 各类尺 套尺 | 得力/deli79532 | 套 | 10.00 | 6 | 60 |
| 6 | 一次性内裤 莫代尔 102********265 小孩儿内裤 | 莫代尔102********265 | 条 | 10.00 | 13 | 130 |
| 7 | 舒肤佳 102********224 香皂 | 舒肤佳/safeguard102********224 | 块 | 10.00 | 6 | 60 |
| 8 | **白药 ****647 牙膏 | **白药/YUNNANBAIYAO****647 | 支 | 10.00 | 7 | 70 |
| 9 | 凡士林 ****947 护手霜 | 凡士林/Vaseline****947 | 支 | 10.00 | 10 | 100 |
| 10 | 图强 m5068 毛巾30*70 毛巾/面巾/方巾 | 图强m5068 | 条 | 10.00 | 8 | 80 |
| 11 | 得力 33413-2B 铅笔 | 得力/deli33413-2B | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 12 | 得力 72257 橡皮 | 得力/deli72257 | 块 | 10.00 | 2 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张宏权
联系电话: 187****9095
传真:
地址: **市屯垦东路13号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: