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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N344********265601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 富光 SR001 保温杯 | 富光SR001 | 个 | 200.00 | 29 | 5800 |
| 2 | 优家 N010 指甲刀/指甲钳 指甲刀/指甲刀套盒 | 优家N010 | 个 | 500.00 | 9.7 | 4850 |
| 3 | 得力 3428 文稿纸/草稿纸 涂鸦纸 | 得力/deli3428 | 个 | 1800.00 | 1.45 | 2610 |
| 4 | 京喜 文化创意手环 硅胶手环 | 京喜硅胶手环 | 个 | 1000.00 | 1.85 | 1850 |
| 5 | 天堂伞 307E 雨伞dz | 天堂伞307E | 个 | 100.00 | 35 | 3500 |
| 6 | 何佳功 3475 装扮用品 硅胶钥匙挂件 | 何佳功3475 | 个 | 1000.00 | 1.95 | 1950 |
| 7 | 玉水湖 PVC扇子 | 玉水湖扇子 | 把 | 1000.00 | 1.35 | 1350 |
| 8 | 维达 V2241-A 厨房纸巾 纸巾 | 维达/VindaV2241-A | 包 | 1000.00 | 0.94 | 940 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王琳
联系电话: 180****4985
传真: 0991-****814
地址: ****市**区西**街465号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: