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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8405
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 威力 办公锁中锁 | 15 | 150.0 | 威力\40锁 | 验收通过 | |
| 2 | 思进 课业本/教学用本/教案本 | 70 | 700.0 | 思进\878598 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9382 单据/收据/凭证收据 | 30 | 30.0 | 得力/deli\9382 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 橡皮筋橡胶圈 | 3 | 15.0 | 得力/deli\3214 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 课业本/教学用本软抄本中号记事本 | 20 | 160.0 | 得力/deli\22263 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 NS065 耐用美工刀 | 2 | 10.0 | 得力/deli\NS065 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 5号 普通干电池 | 30 | 150.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 6027 不锈钢剪刀 | 2 | 20.0 | 得力/deli\6027 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |