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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M091********00434
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 榄菊 大桶3.78升 洁厕剂 | 榄菊/Lanju大桶3.78升 | 瓶 | 10.00 | 33 | 330 |
| 2 | 得力 9879 印油/印泥/** | 得力/deli9879 | 件 | 5.00 | 13.8 | 69 |
| 3 | 雅高 抹布 抹布 | 雅高抹布 | 条 | 50.00 | 6 | 300 |
| 4 | 海歌 8K 奖状/证书 | 海歌/Haige8K | 张 | 30.00 | 0.8 | 24 |
| 5 | 苏泊尔 SW-15YJ33 电热水壶 | 苏泊尔/SUPORSW-15YJ33 | 台 | 5.00 | 120 | 600 |
| 6 | 公牛 其它插座 | 公牛/BULLGN-609 | 个 | 10.00 | 65 | 650 |
| 7 | 得力 9226 板夹 | 得力/deli9226 | 块 | 20.00 | 5.5 | 110 |
| 8 | 智汇 LP1001-139 奖状/证书 | 智汇LP1001-139 | 本 | 30.00 | 6.5 | 195 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴宗标
联系电话: ****031****
传真:
地址: **省****
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省**市**区信**路14-6号
附件信息: