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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | A4/70g A4纸 | 4 | 520.0 | 无品牌\A4/70g | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-97333 分插座 | 2 | 90.0 | 公牛/BULL\GN-97333 | 验收通过 | |
| 3 | 利尔康 3620 家居消毒液 | 10 | 30.0 | 利尔康/LIRCON\3620 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0368 省力订书机0368 | 2 | 40.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 5 | 清风 200抽 抽纸 | 1 | 95.0 | 清风/qingfeng\200抽 | 验收通过 | |
| 6 | 立白 1kg 洗洁精 | 1 | 96.0 | 立白/Liby\1kg | 验收通过 | |
| 7 | 得力 3151 活页记事本 | 2 | 36.0 | 得力/deli\3151 | 验收通过 | |
| 8 | 枪手 2341 蝇香 | 6 | 30.0 | 枪手/GUNNER\2341 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7312 胶水 | 12 | 24.0 | 得力/deli\7312 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 垃圾袋9573 | 40 | 120.0 | 得力/deli\9573 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 9864 印油/印泥/** | 5 | 50.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |