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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****(个体工商户)
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M092********00404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9553 垃圾桶 | 得力/deli9553 | 个 | 32.00 | 14.5 | 464 |
| 2 | 洁成纸杯一次性杯子 245ml加厚纸杯500只装整箱 9盎司增厚 | 洁成洁成纸杯一次性杯子 245ml加厚纸杯500只装整箱 9盎司增厚 | 个 | 6.00 | 79.9 | 479.4 |
| 3 | 妙洁加大号海绵拖把 | 妙洁/magic30-40 | 把 | 20.00 | 62 | 1240 |
| 4 | 网格拉链袋 | 得力/deli5656 | 个 | 60.00 | 8.8 | 528 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王星凯
联系电话: ****037****
传真:
地址: **区茶圣东路666号
2、供应商名称: ****(个体工商户)
地址: **省**市**区庆丰路一号商住楼60-7号
附件信息: