开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0792
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2026年9月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 清风 A3/70G A3-4包装(2000张/箱) | 3 | 477.0 | 清风/qingfeng\A3/70G | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8556ES 6#小号金属燕尾夹票据文件夹办公 60只/筒 | 3 | 26.4 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 3 | 得力 NS037-B 橡皮 71138橡皮 1块 | 10 | 8.3 | 得力/deli\NS037-B | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0012 订书钉 | 10 | 10.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0018 3#金属回形针 镀镍防锈曲别针 100枚/盒 | 10 | 15.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |