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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N053********264601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 兰诗 352566 扫把 | 兰诗352566 | 件 | 2.00 | 41 | 82 |
| 2 | 得力 3306 PU/PVC笔记本 大笔记本 | 得力/deli3306 | 本 | 10.00 | 30 | 300 |
| 3 | 得力 53408 胶棒 固体胶 | 得力/deli53408 | 支 | 15.00 | 5 | 75 |
| 4 | ** 拖把配件 拖把桶 | **拖把桶 | 件 | 4.00 | 50 | 200 |
| 5 | 得力 轻便夹 抽杆夹A4 | 得力/deli抽杆夹A4 | 包 | 8.00 | 20 | 160 |
| 6 | 得力 33192 胶带/胶纸/胶条 胶带 | 得力/deli33192 | 筒 | 10.00 | 15 | 150 |
| 7 | 齐心 A1297 档案盒 | 齐心/ComixA1297 | 盒 | 50.00 | 20 | 1000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 机构管理员
联系电话: 176****9033
传真:
地址: ****市一八七团
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: