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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****在线询价馆项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********485********2026001401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 商标纸/标签纸 | 得力/deli3210 | 本 | 6.00 | 3 | 18 |
| 2 | 文件夹 | 得力/deli5468 | 个 | 11.00 | 10 | 110 |
| 3 | 荧光膜 | 得力/deli9060 | 本 | 10.00 | 5 | 50 |
| 4 | 修正液/修正带/修正贴 | 晨光/m gB034 | 瓶 | 2.00 | 4 | 8 |
| 5 | 档案盒 | 得力/deli5684 | 个 | 12.00 | 18 | 216 |
| 6 | 票夹/长尾夹 | 晨光/m g5# | 盒 | 2.00 | 13 | 26 |
| 7 | 取钉器 | 得力/deli0232 | 个 | 3.00 | 5 | 15 |
| 8 | 资料册 | 晨光/m g5003 | 个 | 1.00 | 10.5 | 10.5 |
| 9 | 移动硬盘 | 希捷/seagate4TB | 个 | 2.00 | 1460 | 2920 |
| 10 | 无线鼠标 | 雷柏/rapooM110 | 个 | 2.00 | 80 | 160 |
| 11 | U盘 | 闪迪/sandisk128G | 个 | 2.00 | 150 | 300 |
| 12 | 记号笔/粗笔 | 晨光/m gS100 | 支 | 6.00 | 3 | 18 |
| 13 | 光驱/刻录/DVD | 啄木鸟/tucano16*DVD | 张 | 100.00 | 2.5 | 250 |
| 14 | U盘 | 闪迪/sandiskCZ73 | 个 | 1.00 | 100 | 100 |
| 15 | 资料册 | 得力/deli5003 | 个 | 1.00 | 12.5 | 12.5 |
| 16 | 电热水壶 | 美的/midea5L | 个 | 1.00 | 145 | 145 |
| 17 | 资料册 | 得力/deli5003 | 个 | 2.00 | 15 | 30 |
| 18 | 档案盒 | 得力/deli33512 | 个 | 3.00 | 15 | 45 |
| 19 | 中性笔 | 得力/delis08 | 盒 | 1.00 | 25 | 25 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杜虹
联系电话: 189****2566
传真:
地址: **省**市**区新添大道南段299号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: