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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1904
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 2 | 121.24 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 2 | 华联合美 TN2240 墨粉/碳粉 | 10 | 800.0 | 华联合美\TN2240 | 验收通过 | |
| 3 | 夏普 DX-25CT-MA 粉盒 | 2 | 1232.0 | 夏普/Sharp\DX-25CT-MA | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7788 彩色复印纸 | 10 | 449.0 | 得力/deli\7788 | 验收通过 | |
| 5 | 奔图 TO-426H 粉盒 | 9 | 1935.0 | 奔图/Pantum\TO-426H | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5683 档案盒 | 10 | 120.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 7 | 茶花 152005 收纳箱/盒/袋 | 30 | 4080.0 | 茶花\152005 | 验收通过 | |
| 8 | 公牛 604-3米 电源插座 | 5 | 382.0 | 公牛/BULL\604-3米 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |