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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M091********00201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 JF4820 高透明胶带加厚单卷装 | 齐心/ComixJF4820 | 卷 | 15.00 | 12 | 180 |
| 2 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液500g | 瓶 | 20.00 | 17 | 340 |
| 3 | 得力 8554 得力8554彩色长尾票夹25mm筒装(混)(48只/筒) | 得力/deli8554 | 筒 | 6.00 | 10.82 | 64.92 |
| 4 | 得力 7733 得力 7733 记事贴便签纸便利贴 76x76mm (单位:包) 黄 | 得力/deli7733 | 包 | 10.00 | 2.67 | 26.7 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 项露
联系电话: ****090****
传真:
地址: **幼儿园
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省**市**区**大道99号1幢1-80
附件信息: