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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****2333F****3001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 佳能 NPG-84 粉盒 | 佳能/CanonNPG-84 | 支 | 1.00 | 560 | 560 |
| 2 | 绿联 40433 两孔电源线 | 绿联/Ugreen40433 | 条 | 15.00 | 15 | 225 |
| 3 | 索尼 CR2032 普通干电池 | 索尼/SonyCR2032 | 粒 | 1.00 | 20 | 20 |
| 4 | 佳能 2520i搓纸轮 | 佳能/Canon搓纸轮 | 套 | 3.00 | 230 | 690 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 袁野
联系电话: 432
传真:
地址: ****园区皓月大路1170号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: