招标详情
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400-688-2000
采购单位: **23号线
发布时间: 2026-09-28 10:30
截止时间: 2026-10-02 09:30 标书代写
招标方联系人: 崔鲁柯
招标方联系电话: 150****5244
招标方邮箱:
监督方联系人: 康钰
监督方联系电话: 131****3743
监督方邮箱:
保证金: 0.0
结算与发票信息:
结算方式: 一票制结算
支付条件: 遵循“先开票、后付款”的原则,每期结算完成后,甲方支付前,乙方应按双方确认的当期结算金额向甲方提供增值税专用发票,并于发票开具后7日内提交给甲方。甲方在收到乙方开具的正式的增值税专用发票后3个月内,向乙方支付不超过当期结算款75%,甲方验收后,双方需办理封账手续,自办理封账手续之日后,每一年可支付总体结算金额的20%,直至付款比例至100%,但应不早于甲方整体工程竣工决算完成后的3个月
发票种类: 专用发票
交货信息:
交货方式: 货到工地并安装完成
收货人: 王志超
收货人联系方式: 153****3038
其他说明事项: 请按询价书清单报价,不按清单报价做废标处理,需上传盖章的询价响应文件。 标书代写
标的明细:
序号 标的编号 标的名称 规格型号 数量 计量单位 技术标准及要求 交货期 送货地址
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112****127740 |
建筑辅材 |
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55.0 |
批 |
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华**-**市-市辖区-**区-奉浦大**北 |