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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********265601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 92605 图钉/工字钉 得力彩色工字钉 | 晨光/M G92605 | 盒 | 1.00 | 7.8 | 7.8 |
| 2 | 晶森 5819 报告夹 抽杆夹 | 晶森/JINGSEN5819 | 个 | 20.00 | 3 | 60 |
| 3 | 安赛瑞 711854 扫把 带红柳大扫把 | 安赛瑞711854 | 把 | 3.00 | 30 | 90 |
| 4 | 天威 1043 硒鼓 388A硒鼓 | 天威/PRINT-RITE1043 | 个 | 2.00 | 76 | 152 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 古丽亚﹒包拉提
联系电话: 130****6966
传真:
地址: **县 ****牧场西二巷22号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: