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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********924********2026002401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5537 抽杆夹(混色)(5只/包) | 得力/deli5537, | 包 | 3.00 | 6.66 | 19.98 |
| 2 | 得力63102_25mm三角抽杆夹(白)(个) | 得力/deli63102, | 包 | 2.00 | 26 | 52 |
| 3 | 得力5531_9mm三角抽杆夹(白)(5个/包) | 得力/deli5531, | 包 | 4.00 | 7.5 | 30 |
| 4 | 得力S555大双头记号笔(10支/盒) | 得力/deliS555, | 盒 | 5.00 | 22.8 | 114 |
| 5 | 维尔美 WJA590N 盘式卫生纸12卷/件 | 维尔美/WEIERMEIWJA590N, | 件 | 3.00 | 100 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 袁珊珊
联系电话: 137****8311
传真:
地址: **市**路23号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: