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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2614
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 K-35 中性笔(12支/盒) | 6 | 216.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
| 2 | 得力/deli 8552A 票夹/长尾夹(24个) | 6 | 129.0 | 得力/deli\8552A | 验收通过 | |
| 3 | 得力/deli 0018 回形针(100枚/盒)(单位:盒) | 15 | 30.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 4 | 闪迪/SanDisk USB3.2 128GB U盘 CZ810 | 2 | 398.0 | 闪迪/Sandisk\CZ810 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0012 得力 0012 订书钉 订书针 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 10 | 15.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |