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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4014
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9848 文件框 | 2 | 52.0 | 得力/deli\9848 | 验收通过 | |
| 2 | 卡西欧 DX-12B 算术型计算器 计算器 | 4 | 248.0 | 卡西欧/Casio\DX-12B | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5501 文件袋 | 40 | 76.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5530 抽杆夹 5个/包 | 4 | 48.0 | 得力/deli\5530 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-218 电源插座 | 3 | 236.7 | 公牛/BULL\GN-218 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5604 档案盒 | 1 | 16.5 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 7 | 胶棒 得力7093固体胶(单支) | 11 | 41.8 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 8 | 洁柔 JR078-04N 抽纸 | 24 | 477.6 | 洁柔/C S\JR078-04N | 验收通过 | |
| 9 | 得力 2041 美工刀 | 1 | 9.0 | 得力/deli\2041 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 18817 背心垃圾袋50*60CM | 30 | 225.0 | 得力/deli\18817 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 9561 一次性纸杯 | 10 | 190.0 | 得力/deli\9561 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |