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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N333********265001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ARLN0459 套尺 | 晨光/M GARLN0459 | 套 | 270.00 | 4 | 1080 |
| 2 | 晨光 APY1CK78 笔记本 | 晨光/M GAPY1CK78 | 本 | 90.00 | 4 | 360 |
| 3 | 得力 78553 别针/回形针/大头针 | 得力/deli78553 | 盒 | 15.00 | 6.8 | 102 |
| 4 | 欧标 B3071 胶带/胶纸/胶条 | 欧标B3071 | 卷 | 6.00 | 12 | 72 |
| 5 | 得力S96 中性笔 | 得力/deli得力S96 | 支 | 24.00 | 2.5 | 60 |
| 6 | 得力 5531 报告夹 | 得力/deli5531 | 个 | 100.00 | 1.45 | 145 |
| 7 | 优必利 4358 图钉/工字钉 | 优必利4358 | 盒 | 100.00 | 3.9 | 390 |
| 8 | 得力 30248 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30248 | 卷 | 30.00 | 4.5 | 135 |
| 9 | 得力 21709 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli21709 | 本 | 40.00 | 8 | 320 |
| 10 | 得力 7901 笔记本 | 得力/deli7901 | 本 | 18.00 | 8 | 144 |
| 11 | 得力 8464 直尺 | 得力/deli8464 | 块 | 7.00 | 9 | 63 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邵化喜
联系电话: 189****8977
传真:
地址: **市兴顺路818号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: