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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1540
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 百岁山 348ml*24 矿泉水/纯净水 | 87 | 3480.0 | 百岁山/Ganten\348ml*24 | 验收通过 | |
| 2 | 绿茶 | 4 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 天堂伞33755伞 伞 | 60 | 2400.0 | 天堂伞\天堂伞33755伞 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 25202 档案袋 | 100 | 200.0 | 得力/deli\25202 | 验收通过 | |
| 5 | 回力 雨鞋 | 47 | 2820.0 | 回力/Warrior\HXL867 | 验收通过 | |
| 6 | 三汇 纸杯 | 1 | 220.0 | 三汇\纸杯 | 验收通过 | |
| 7 | 一次性雨衣 | 55 | 550.0 | 无品牌\雨衣3 | 验收通过 | |
| 8 | 草帽 | 50 | 600.0 | 其他家\大号 | 验收通过 | |
| 9 | 卫生纸 | 6 | 180.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\1800g/12卷 | 验收通过 | |
| 10 | 档案盒 | 10 | 150.0 | 晨光/M G\ADM94814 | 验收通过 | |
| 11 | 软抽纸 | 8 | 240.0 | 洁柔/C S\3层120抽*10包(M号 ) | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |