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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M092********00211
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 国产 美工类 | 国产KT板 | 件 | 12.00 | 132.75 | 1593 |
| 2 | 漫花 底部抽纸 抽纸 | 漫花底部抽纸 | 提 | 30.00 | 29 | 870 |
| 3 | 绿伞 地板精油 | 绿伞/LS绿伞木地板瓷砖**石清洁剂 | 瓶 | 10.00 | 22.5 | 225 |
| 4 | 优必利 2118 双面胶带 | 优必利2118 | 筒 | 30.00 | 12.5 | 375 |
| 5 | 优必利 文件夹配件 | 优必利装订开口环 活页卡圈 | 盒 | 30.00 | 24.5 | 735 |
| 6 | 晨光 ADM929AB 档案盒 | 晨光/M GADM929AB | 个 | 20.00 | 8 | 160 |
| 7 | 幸运鸟 A4 80G 打印/复印纸 | 幸运鸟/HOOPOEA4 80G | 箱 | 3.00 | 235 | 705 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘飞
联系电话: ****096****
传真:
地址: 天玉镇虎背山
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**市庐陵新区**市庐陵新区**大道9号商会大厦办公801号808室
附件信息: