开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7942
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 灭鼠/杀虫剂 | 100 | 373.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 钢丝球 | 50 | 60.5 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 抹布 | 15 | 62.4 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 防护靴 | 4 | 108.04 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 地漏盖 | 8 | 29.84 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 钢丝球 | 5 | 55.9 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 油污清洁剂 | 24 | 335.28 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 平板拖把 | 5 | 353.95 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 毛巾/面巾/方巾 | 50 | 93.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 扫把 | 5 | 37.25 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 酒店餐具 | 400 | 188.0 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 酒店餐具 | 10 | 167.7 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 户外椅子凳子 | 2 | 20.38 | \ | 验收通过 | |
| 14 | 厨房用品 | 10 | 111.8 | \ | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |