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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NK455********617601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 头发护理 飘柔洗发水 | 飘柔/REJOICE洗发水 | 瓶 | 41.00 | 10 | 410 |
| 2 | 洗衣液/洗衣粉 超能香氛洗衣液900克 | 超能洗衣液 | 袋 | 40.00 | 12 | 480 |
| 3 | 得力 54389 文化创意文具 大包彩泥 | 得力/deli54389 | 包 | 30.00 | 8 | 240 |
| 4 | 得力 S915 铅笔 | 得力/deliS915 | 盒 | 30.00 | 9 | 270 |
| 5 | 金号 GA1131 毛巾/面巾/方巾 毛巾 | 金号GA1131 | 条 | 40.00 | 10 | 400 |
| 6 | 得力 70722 水彩笔 | 得力/deli70722 | 件 | 30.00 | 20 | 600 |
| 7 | 君豪 围裙 | 君豪围裙 | 条 | 40.00 | 15 | 600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 穆晓燕
联系电话: 152****3040
传真:
地址: **市**区古牧地西路685号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: