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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N122********261401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力****7757 彩色复印纸 | 得力/deli得力****7757 | 包 | 60.00 | 14.5 | 870 |
| 2 | 宝克 1NO850 中性笔 | 宝克/Baoke1NO850 | 支 | 60.00 | 2.8 | 168 |
| 3 | 得力 7655 笔记本 | 得力/deli7655 | 本 | 60.00 | 3 | 180 |
| 4 | 中华 101 2B 铅笔/2B | 中华/Zhonghua101 2B | 盒 | 60.00 | 9 | 540 |
| 5 | 晨光 AXP96513 橡皮 | 晨光/M GAXP96513 | 个 | 60.00 | 1.1 | 66 |
| 6 | 得力 6027 剪刀 | 得力/deli6027 | 把 | 60.00 | 9.5 | 570 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李惠波
联系电话: 138****7716
传真:
地址: **市东**街501号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: