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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****5750F****8603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 梅林 文房墨汁 彩墨/唛克笔补充液 | 梅林彩墨 | 盒 | 24.00 | 8 | 192 |
| 2 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 宽胶带 | 得力/deli30369 | 卷 | 5.00 | 8 | 40 |
| 3 | 沃德森 电力线通信设备 网线 | 沃德森网线 | 米 | 2.00 | 24 | 48 |
| 4 | 齐心 EB411 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixEB411 | 筒 | 2.00 | 20 | 40 |
| 5 | 振德 三角彩旗 装扮用品/三角彩串旗 | 振德三角彩旗 | 包 | 10.00 | 35 | 350 |
| 6 | 广博 A88011 档案盒(5.5公分) | 广博/GuangboA88011 | 个 | 30.00 | 10 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 古再力阿依﹒艾尼瓦尔
联系电话: 182****7554
传真:
地址: **县
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: