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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1063
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APMV1431 马克笔 | 10 | 240.0 | 晨光/M G\APMV1431 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3585 彩色A4纸 | 40 | 800.0 | 得力/deli\3585 | 验收通过 | |
| 3 | 工字钉(大盒) | 100 | 590.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6001 大剪刀 | 10 | 128.0 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 33625 双面胶带 | 30 | 540.0 | 得力/deli\33625 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 30320 泡沫胶 | 30 | 450.0 | 得力/deli\30320 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ABS92746 回形针(大盒) | 5 | 188.0 | 晨光/M G\ABS92746 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |