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**********电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
采购编号:****
采购单位:****
所属区域:**自治区本级
预算金额(元):2,001.30
采购人及联系方式:刘军/159****4511
采购计划备案书/核准书编号:
采购方式:电子卖场(协议采购)
成交供应商:****
成交时间:2026-09-16 15:26
成交金额:2001.30,大写(人民币):贰仟零壹元叁角。
| 键盘 | 达尔优/dareu, 键盘 达尔优/dareu 80T 键鼠套装/USB 3.0/黑色系/103, 80T, 数量:2; | 2 | ¥95.0000 | ¥190.00 | |
| 电脑支架 | 企普, 电脑显示器材增高支架, 电脑显示器材增高支架, 数量:6; | 6 | ¥75.0000 | ¥450.00 | |
| 网络连接设备 | 绿联/UGREEN, 网络连接设备 绿联/UGREEN 80103 绿联2芯纯铜电话线100米, 80103, 数量:1; | 1 | ¥65.0000 | ¥65.00 | |
| 普通电话机 | 金科翼, 普通电话机 金科翼 601 有线/座式/白色, 601, 数量:3; | 3 | ¥57.0000 | ¥171.00 | |
| 整理箱 | 双艺, 整理箱 双艺 KC-202 大号保鲜盒 塑料/3.5/白色, KC-202 大号保鲜盒, 数量:6; | 6 | ¥32.0000 | ¥192.00 | |
| 书写用笔类用具 | 晨光/M G, 书写用笔类用具 晨光/M G ARP50904 12支 0.38-0.4mm/黑色/12, ARP50904 12支, 数量:15; | 15 | ¥26.0000 | ¥390.00 | |
| 书写用笔类用具 | 晨光/M G, 书写用笔类用具 晨光/M G AGPV3402 0.5mm/红色/12, AGPV3402, 数量:5; | 5 | ¥19.0000 | ¥95.00 | |
| 塑料制品 | 得力/deli, 塑料制品 得力/deli 9555 垃圾桶, 9555, 数量:10; | 10 | ¥15.0000 | ¥150.00 | |
| **/印泥/印油 | 得力/deli, **/印泥/印油 得力/deli 9879黑色 无/黑/1, 9879黑色, 数量:5; | 5 | ¥9.6600 | ¥48.30 | |
| 剪刀 | 晨光/M G, 剪刀 晨光/M G ASS****233 1/黑色, ASS****233, 数量:20; | 20 | ¥9.0000 | ¥180.00 | |
| 装订及打孔类 | 得力/deli, 装订及打孔类 得力/deli 0231起钉器 手动, 0231起钉器, 数量:14; | 14 | ¥5.0000 | ¥70.00 | |
| 合计 | ¥2001.30 大写(人民币): 贰仟零壹元叁角 | ||||
采购单位:****
2026年09月28日