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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9638
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 李宁 哨子 | 54 | 972.0 | 李宁/Lining\口哨 | 验收通过 | |
| 2 | 先科 K05 扩音器.喇叭 | 54 | 3132.0 | 先科/SAST\K05 | 验收通过 | |
| 3 | 统一 红烧牛肉面 方便面/粉丝/米线 | 35 | 2100.0 | 统一/PRESIDENT\红烧牛肉面 | 验收通过 | |
| 4 | 农夫山泉 长白雪 535ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 70 | 2800.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\长白雪 535ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ADM94879 文件袋 | 54 | 540.0 | 晨光/M G\ADM94879 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7922 记事本 | 54 | 1080.0 | 得力/deli\7922 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S01 宝珠/走珠/签字笔 | 4 | 88.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |