哈密高新技术产业投资运营有限公司办公用品采购服务(二次)项目在线询价邀请公告

发布时间: 2026年09月29日
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****办公用品采购服务(二次)项目在线询价邀请公告

一、项目信息

项目名称:****办公用品采购服务(二次)

项目编号:****

项目联系人及联系方式:胡工 135****3632

报价起止时间:2026-09-29 00:00 - 2026-10-04 00:00

采购单位:****

供应商基本要求:通过本次询价择优选取经营资质齐全、完善售后服务保障体系、市场信誉良好的办公用品采购服务商,签订采购服务合同。严格按照《****政府采购法》《中华人民**国产品质量法》等法律法规开展办公用品采购供货工作,规范完成订单接收、货源组织、出厂质量查验、运输配送、现场交货、验收、售后、票据台账归档全流程工作;本项目为固定单价采购,各品目报价不得高于对应最高限价,合理控制采购成本,保障用品质量合格、供货及时到位,实现本项目办公用品采购服务合法、高效落地。

供应商资质要求:(一)主体资格 1.具有独立法人资格,持有有效营业执照,经营范围包含办公用品销售相关业务; 2.能够独立承担民事责任; 3.具备开展本项目供货、售后保障能力。 (二)信用要求 具备完善售后服务、台账管理制度;近3年(2023年1月1日至今)满足以下全部条件: ①报价人在“中国执行信息公开”网未列入失信被执行人; ②报价人在“信用中国”网未列入经营异常名录、重大税收违法失信主体; ③国家企业信用信息公示系统未列入严重违法失信名单。 注:上述信用查询截图出具时间须在本询价公告发布之后,截图打印加盖单位公章作为报价附件。 (三)承诺要求 同意本询价通知书的全部条款,承诺按要求提交响应文件及相关材料,并保证所提供材料的真实性、合法性和完整性。加急标书代写

二、采购清单

商品信息 规格描述 购买数量 控制金额
胶带 30170 1.0 8.6
板夹 A4 1.0 6.5
起钉器 0231 1.0 2.6
插线板 6位3米 1.0 36.3
胶带 30000 1.0 0.6
记事本 16开2307磁扣 1.0 13.3
中性笔 按动 1.0 1.43
资料册 100页5007 1.0 25.0
剪刀 6009 1.0 5.3
便利贴 9076 76*76 1.0 1.4
美工刀 2001大 1.0 3.3
会议记录本 活页A4 1.0 13.76
橡皮 7536 1.0 0.6
大头针 0019 1.0 1.4
打印纸 80gA4 1.0 163.3
记号笔 6881 1.0 1.23
手提袋 517双层38*30 1.0 7.8
软抄 A5-7655 1.0 3.3
彩色纸 80g A4 1.0 9.0
录音笔 32G 1.0 166.0
双面白黑板 1m*1.5m 1.0 90.0
固体胶 7090 1.0 1.57
口取纸 4*6.5 1.0 7.0
订书针 0012 1.0 0.93
公文包 63751 1.0 38.0
皮纹纸 A4 1.0 14.3
鼠标 无线3738 1.0 35.0
抽杆夹 无 1.0 0.78
铅笔 2B 58119 1.0 2.8
会议记录本 7950 A5 1.0 9.7
电池 7号 1.0 2.3
长尾夹 8551ES 1.0 11.0
计算器 1511 1.0 27.5
曲别针 0018 1.0 1.6
会议记录本 7949 16K 1.0 14.12
印泥 9859 1.0 16.16
信封 3423 5号 1.0 0.18
订书机 0414 1.0 11.12
双夹 5302 双夹 1.0 6.0
光敏印油 9879 1.0 9.0
双面胶 30401 1.0 2.71
电池 5号 1.0 2.3
文件夹 5301 1.0 5.4
档案袋 牛皮纸2cm 1.0 0.6
信封 2501 A4 9号 1.0 1.0
文件筐 9844 1.0 23.2
胶水 7302 1.0 1.2
档案盒 5.5cm 1.0 7.2
插线板 6位5米 1.0 49.2
资料册 40页5004 1.0 8.56
笔筒 9133 1.0 10.4
资料册 60页5005 1.0 11.5

买家留言:

三、收货信息

送货方式:送货上门

送货时间:工作日9:30-20:00

送货期限:询价成交后七个工作日内

送货地址:**自治区 **市 **区 ****

送货备注:

四、商务要求

商务项目 商务要求
招标范围及服务要求 1.资质合规要求:服务商须持有市场监管部门核发有效的《营业执照》,经营范围包含办公用品销售相关业务;货品来源正规合格,可完整按照产品质量相关法规开展供货服务;全套供货台账、产品合格证须符合国资审计监管标准。 2.全流程服务内容覆盖:服务商完整负责本项目办公用品采购全链条工作,包含但不限于:接收采购订单;货品货源组织;产品质量核验;货品包装保护;运输配送至甲方指定收货地点;现场交货清点;随货提供供货清单、票据、产品合格证;建立完整供货台账;配合询价单位及上级单位审计核查、资料补正等全部工作。 3.交付成果要求:每批次货品随货附带对应批次供货清单、正规票据、产品合格证明;按批次整理装订完整供货台账纸质版及可编辑电子台账,台账列明物资名称、规格型号、单价、数量、金额;服务期内全程配合询价单位、审计部门问询、材料补正。 4.服务权责划分:货品采购、包装、运输、装卸、质量检验、售后退换、台账制作等全部工作由服务商全权承担;询价单位仅提供物资需求订单,不承担运输、检测等任何额外成本。
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