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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2771
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 舒蔻 100L 垃圾桶 | 4 | 380.0 | 舒蔻/Supercloud\100L | 验收通过 | |
| 2 | 舒蔻 50L加厚 垃圾桶 | 25 | 1125.0 | 舒蔻/Supercloud\50L加厚 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0478 订书机 | 6 | 180.0 | 得力/deli\0478 | 验收通过 | |
| 4 | 富光 FP1003-3200 热水瓶 | 3 | 120.0 | 富光\FP1003-3200 | 验收通过 | |
| 5 | 妙洁 胶棉拖把 | 6 | 270.0 | 妙洁/magic\38cm大双排 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S88 中性笔 | 6 | 210.0 | 得力/deli\S88 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 3164 PU/PVC笔记本 | 17 | 510.0 | 得力/deli\3164 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 复写纸 | 6 | 1080.0 | 得力/deli\z7547 | 验收通过 | |
| 9 | 得力/deli A3打印纸 打印/复印纸 | 2 | 360.0 | 得力/deli\A3打印纸 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5604 档案盒 | 24 | 336.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 27052 胶棒 | 6 | 216.0 | 得力/deli\27052 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |